DFB/23/0083 |
Telefón na pevnú linku Gigaset A415 - reklamácia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
-24,90 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0082 |
Výroba scénických prvkov do div. hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Daniel MIKLOŠ |
43481728 |
|
200,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0081 |
Raut pri príležitosti premiéry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
903,90 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0079 |
Bavlna - 36m, do div. hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
216,00 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0080 |
Telefón IP Gigaset A690IP |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
61,39 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0073 |
Zemný plyn 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0072 |
EE- Chata Sigord 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
037/23 |
Objednávame si u Vás TK autobusu Mercedes PO 706 EM v sume 69,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0089 |
Revízia a následná oprava elektroinštalácie v rozvádzači pre scén. osvetlenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
80,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0088 |
EE- Po, Jarková 77 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
183,16 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0087 |
Vuc-net 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0086 |
Hovorné, internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0085 |
Hovorné 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0084 |
Mobilný internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
039/23 |
Objednávame si u Vás DVD záznam z divadelnej hry Osem žien v sume 300,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
038/23 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu divadelnej hry Osem žien v sume 200,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23 |
Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry div. hry Osem žien v sume 1000,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0093 |
Výkon procesu VO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Tlač plagátov 5/2023, propagačný materiál do div. hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
168,84 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0091 |
Tlač plagátov 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |