DFB/24/0149 |
Poplatok za online predaj 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
30,26 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0148 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0154 |
licenčné odmeny II. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
273,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0153 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
768,09 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0157 |
Hovorné 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0158 |
Mobilný internet 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0159 |
Vuc-net 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0160 |
Hovorné, internet 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Kontrola EPS II. Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
380,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0156 |
SPIN - rozsah služby č.1 II. Q 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0161 |
Magma - systémová podpora II.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0164 |
EE- Chata Sigord 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0165 |
EE- Po, Jarková 77 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
69,23 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0163 |
Výlep plagátov s programom DAD 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0162 |
Magma - nové verzie III.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0167 |
Oprava koncového zariadenia EPS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
200,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0166 |
Oprava scénických prvkov, scénického nábytku z div. fundusu (20ks stoličiek, 5ks stôl, 30ks praktikábel, 10ks blát) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Marián Vojtek |
37530054 |
|
1 600,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Znalecký posudok č. 13/2024 Stavba divadla, kotolne a pozemkov v kat.území PO na ul. Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
3 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/24/0005 |
Nábytok do šatní, garderóby, kuchynská linka |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TESS INTERIÉR, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
45692319 |
|
24 130,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0170 |
Hovorné mobil 7/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,03 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |