Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0063 Magma - nové verzie II.Q.2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AUTOCONT, s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 19.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0065 EE- Po, Jarková 77 3/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 180,41 € 14.04.2023 19.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0064 Vuc-net 3/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 13.04.2023 19.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0061 Hovorné, internet 3/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 11.04.2023 19.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0067 Daň z nehnuteľností 2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MESTO PREŠOV 00327646 1 674,13 € 20.04.2023 25.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0066 Tlač plagátov 3/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 20.04.2023 25.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0068 Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Slovenská komora exekútorov 35659718 7,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0071 Poplatok za vystavenie potvrdenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Finančné riaditeľstvo SR 01012023 1,50 € 28.04.2023 03.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0069 Rekvizity do div. hry Hlavný bubeník Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 TAMPEX Prešov spol.s.r.o. 36466280 44,40 € 25.04.2023 03.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0070 Hovorné mobil 4/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.04.2023 03.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0075 1% príspevok apríl2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 48,79 € 03.05.2023 05.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0077 Fotodokumentácia div. hry Hlavný bubeník Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 200,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0076 DVD záznam divadelnej hry Hlavný bubeník Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 300,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0074 BOZP a pracovná zdravotná služba 4/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0078 licenčné odmeny 4/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 187,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0083 Telefón na pevnú linku Gigaset A415 - reklamácia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 -24,90 € 11.05.2023 12.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0082 Výroba scénických prvkov do div. hry Osem žien Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Daniel MIKLOŠ 43481728 200,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0081 Raut pri príležitosti premiéry Hlavný bubeník Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 903,90 € 11.05.2023 16.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0079 Bavlna - 36m, do div. hry Osem žien Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Marcel Sivulič - Kriváň 30292468 216,00 € 10.05.2023 16.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0080 Telefón IP Gigaset A690IP Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 61,39 € 10.05.2023 16.05.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »