DFB/23/0073 |
Zemný plyn 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0072 |
EE- Chata Sigord 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0089 |
Revízia a následná oprava elektroinštalácie v rozvádzači pre scén. osvetlenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
80,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0088 |
EE- Po, Jarková 77 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
183,16 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0087 |
Vuc-net 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0086 |
Hovorné, internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0085 |
Hovorné 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0084 |
Mobilný internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0093 |
Výkon procesu VO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Tlač plagátov 5/2023, propagačný materiál do div. hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
168,84 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0091 |
Tlač plagátov 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0090 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
63,60 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0094 |
TK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
22.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0098 |
Eset Internet Security - 3PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
99,80 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0097 |
Eset Internet Security - 4PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
109,80 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0096 |
Výkon procesu VO- Zlepšenie hyg. štandardov prostr. rekonštrukcie soc. zázemia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Fotodokumentácia div. hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0100 |
DVD záznam divadelnej hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0095 |
Tantiémy: LZ Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
792,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0103 |
Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie do obsluhy |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |