DFB/21/0237 |
Programový materiál ku hrám Ostali hlupákmi: 30ks, 12 stoličiek: 80ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
88,44 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0234 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Renovované cartridge 12ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
406,80 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0226 |
Pneumatiky Con. Hybrid HS3 - 2ks a ich výmena |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ROTKIV spol. s r.o. Prešov |
31657605 |
|
649,50 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0225 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0236 |
Havarijné poistenie 2022 - Mercedes |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
2 209,11 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0232 |
EE- PO, Jarková |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
91,93 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
070/21 |
Objednávame si u Vás štítkovač Brother PT-H500 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0238 |
Regály HEAVY RACK 1770x2400x600: 2ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
311,60 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0222 |
Vysielačky Motorola - 2ks, notebook (ext. napaľovačka, taška), telefón na PL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
849,20 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0229 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - motorové vozidlá |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
1 413,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0230 |
licenčné odmeny 11/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
405,90 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0218 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštruckia a modernizácia DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ateliér Sýkora a spol. |
36451673 |
|
2 500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Záloha a práce okolo počítačov 3x |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Peter JANUS |
47889799 |
|
620,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Zemný plyn 12/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0220 |
1% príspevok november 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
5,49 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0216 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0223 |
licenčný poplatok 6% Pieskovisko II. polrok 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Anna Wierzchowska-Wozniak FORMAT-A |
88911060040 |
|
414,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0221 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |