DFB/24/0106 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0109 |
Mobilný internet 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0110 |
Hovorné 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0111 |
Hovorné, internet 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0112 |
Vuc-net 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Poplatok za online predaj 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
22,21 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
042/24 |
Objednávame si u Vás tlač mesačných plagátov na mesiac 6/2024 a dotlač plagátov div. hry Hlavný bubeník 30 ks v sume 100,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
041/24 |
Objednávame si u Vás technickú kontrolu autobusu Mercedes PO706EM v sume 69,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
043/24 |
Objednávame si u Vás výlep mesačných plagátov 6/2024 s programov DAD v sume 64,70. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0114 |
EE- Chata Sigord 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0115 |
EE- Po, Jarková 77 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
87,88 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
273,88 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Technická kontrola na vozidle Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
044/24 |
Panasonic KX-TA30870 - rozširujúca karta 3xCO linka / 8xklapka 1 ks 90,00
Telefónny aparát Gigaset A116 7 ks 16,00
Pripojenie aparátu - výmena koncovky 13 ks 2,00
Telefónne lanko 4-žilové 20 m 0,20
Konektor RJ45/u 50 ks 0,30
Konektor RJ11 30 ks 0,20
Kábel |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
046/24 |
Objednávame si u Vás servis kotlov a výmene hlavných ventilov v sume: 350 ,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
045/24 |
Objednávame si u Vás TK a EK na vozidle Renault Midlum PO615CA v sume: 120 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
047/24 |
Objednávame si u Vás zásobník na hyg. utierky v sume 17,69 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0121 |
Vyúčtovanie fa - VSSR 2024-2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Hovorné mobil 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Zásoník na ZZ utierky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
17,69 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |