DFB/23/0039 |
EE- Po, Jarková 77 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
184,32 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0088 |
EE- Po, Jarková 77 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
183,16 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0065 |
EE- Po, Jarková 77 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
180,41 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0042 |
Tlač plagátov a pozvánok do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
180,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0011 |
licenčné odmeny 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
178,67 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0288 |
licenčné odmeny 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
177,51 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0177 |
Poistenie majetku 1.10. -3.12. 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
175,31 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0222 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
174,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0032 |
licenčné odmeny 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
173,45 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0275 |
EE- Po, Jarková 77 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
172,54 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0235 |
Servis a vyčistenie kotlov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
170,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Tlač plagátov 5/2023, propagačný materiál do div. hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
168,84 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0135 |
Objednávam si u Vás overenie tachografu na vozidle Renault Megan PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
161,62 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0128 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0259 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Tlač plagátov 11/2023, propagačný materiál do rozp. Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
154,27 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Raut pri príležitosti premiéry rozprávky Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TIMAR s.r.o. |
36833517 |
|
152,30 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0150 |
Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
150,00 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0126 |
Vyúčtovacia fa - výmena elektromera Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0281 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
142,14 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |