Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0162 Výroba scénickej dekorácie do rozprávky Soľ nad zlato Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AMSTYL,s.r.o. 44438818 3 400,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0161 Zemný plyn 9/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 836,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0160 BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.08.2023 06.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0159 Oprava predných dverí na autobuse Mercedes-Benz PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 946,50 € 30.08.2023 06.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0158 Hovorné mobil 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.08.2023 06.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
063/23 Objednávame si u Vás dotlač plagátov div. hry Hlavný bubeník - 50 ks v sume 50,-€ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 0,00 € 22.08.2023 23.08.2023 Objednávka
061/23 Objednávame si u Vás tlač plagátov na mesiac september v sume 40,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 0,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Objednávka
062/23 Objednávame si u Vás vylepenie plagátov na mesiac september v sume 72,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141 0,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Objednávka
DFB/23/0157 Nedoplatok - EE, Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 5,84 € 10.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0152 Výmena expanznej nádoby kúrenia tep. izolácie horákov Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 350,00 € 08.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0156 Vuc-net 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0155 Hovorné, internet 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0154 Hovorné 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 50,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0153 Mobilný internet 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
060/23 Objednávame si u Vás opravu otvárania predných dverí na autobuse Mercedes PO706EM. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. 35780754 0,00 € 07.08.2023 07.08.2023 Objednávka
DFB/23/0151 EE- Po, Jarková 77 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 78,12 € 07.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
059/23 Objednávame si u Vás výmenu expanznej nádoby kúrenia a tepelnej izolácie horákov kotlov v sume 350,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 0,00 € 04.08.2023 04.08.2023 Objednávka
DFB/23/0150 Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 150,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0149 Odborná prehliadka a servis výťahu Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT s.r.o. 47431954 221,05 € 03.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0148 EE- Chata Sigord 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 7,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »