DFB/21/0218 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštruckia a modernizácia DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ateliér Sýkora a spol. |
36451673 |
|
2 500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0220 |
1% príspevok november 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
5,49 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Záloha a práce okolo počítačov 3x |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Peter JANUS |
47889799 |
|
620,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0215 |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
97,07 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0216 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
065/21 |
Objednávame si u Vás záloha PC 3x,Prenos dát 3x, nainštalovanie nového softweru 3x, preinštalovanie už zakúpených licencií softwerov (office, grafické programy, eset) konfigurácia mailových schránok a napojenia na VPN Vuc-net, zosieťovanie tlačiarní vo vš |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Peter JANUS |
47889799 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
061/21 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v kotolni DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
062/21 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP1018-1ks, HP1006-2ks, HP CF 400-2ks, CF401-1ks, CF402 1ks, CF403-1ks, CF540-1ks, CF541-1ks,CF542-1ks, CF543-1ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
063/21 |
Objednávame si u Vás utierky zelené 2 bal., antibakt. tekuté mydlo oceán 5l-2ks,satur čistič okien 5 l-1ks,dezinfekcia STOPCORON 5L - 3KS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
064/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva IROP-PO7-SC-77-2021-75 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0214 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
269,81 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0213 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
426,73 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Zaškolenie 1 zamestnanca a opakované zaškolenie na obsluhu VTZ zdvíhacieho a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
324,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
060/21 |
Objednávame si u Vás TK a EK autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0211 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
215,24 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
059/21 |
Objednávame si u Vás 2 ks pneumatík Cont. Hybrid HS3(predné pneumatiky) 265/70-19,5 a ich výmenu. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ROTKIV spol. s r.o. Prešov |
31657605 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
057/21 |
Objednávame si u Vás zaškolenie pre: - 1 zamestnanca na obsluhu VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
- 7 zamestnancov: opakované oboznamovanie obsluhy VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien na zák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
058/21 |
Objednávame si u Vás vykonanie opakovaných úradných skúšok pohyblivých javiskových zariadení z motorovým pohonom skupiny A,j1-hornej javiskovej časti |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. |
36653004 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |