037/23 |
Objednávame si u Vás TK autobusu Mercedes PO 706 EM v sume 69,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
039/23 |
Objednávame si u Vás DVD záznam z divadelnej hry Osem žien v sume 300,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
038/23 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu divadelnej hry Osem žien v sume 200,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23 |
Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry div. hry Osem žien v sume 1000,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
043/23 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál do div. hry Osem žien 120ks v sume: 90,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
041/23 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov na mesiac jún 2023- 40ks v sume: 40,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
042/23 |
Objednávame si u Vás výlepovanie plagátov na mesiac jún 2023 v sume: 72,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
044/23 |
ESET Internet Security - pre 7 PC v sume 210,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0094 |
TK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
22.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0095 |
Tantiémy: LZ Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
792,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
046/23 |
Objednávame si u Vás inštaláciu modulu SENDMAIL so zaškolením používateľa do jeho obsluhy. cena 215,10 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
045/23 |
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce v priestoroch DAD v sume: 312,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
0,00 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0098 |
Eset Internet Security - 3PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
99,80 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0097 |
Eset Internet Security - 4PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
109,80 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0096 |
Výkon procesu VO- Zlepšenie hyg. štandardov prostr. rekonštrukcie soc. zázemia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0099 |
Hovorné mobil 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Fotodokumentácia div. hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0100 |
DVD záznam divadelnej hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/23/0001 |
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu hereckých šatní chodieb a kancelárií budovy DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ateliér Sýkora a spol. |
36451673 |
|
11 556,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0103 |
Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie do obsluhy |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |