Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0208 1% príspevok október 2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 36,73 € 02.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0206 Zemný plyn 11/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 500,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0207 EE- Chata Sigord 11/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
055/22 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku autobusu Mercedes PO706EM a ciachovanie tachografu v sume 1 710,49 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 0,00 € 03.11.2022 03.11.2022 Objednávka
DFB/22/0210 PHL, Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 85,19 € 04.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0209 licenčné odmeny 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 22,95 € 04.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
056/22 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 0,00 € 07.11.2022 07.11.2022 Objednávka
057/22 Objednávame si u Vás Led žiarovky classsic A60 8,5 W E27 - 54ks, Led žiarovky classsic Mini Globe 6W E14 -51ks, Led žiarovky classsic R50 4W E14-50ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 KONEX ELEKTRO, s.r.o. 31680569 0,00 € 07.11.2022 07.11.2022 Objednávka
DFB/22/0211 Hovorné 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 53,35 € 07.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0213 Mobilný internet 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,80 € 08.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0216 Revízia bleskozvodov a el. zariadení v priestoroch DAD a chate na Sigorde Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 BORONKAJ Milan 40995976 376,32 € 08.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0215 Vuc-net 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0214 Hovorné, internet 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 08.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0212 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 134,47 € 08.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0217 Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DDD Prešov, s.r.o. 36477346 312,00 € 10.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0218 Vylepovanie plagátov s programom DAD 11/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141 57,60 € 10.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0219 Led žiarovky 155ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 KONEX ELEKTRO, s.r.o. 31680569 277,04 € 11.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
060/22 Objednávame si u Vás tlač atráp bankoviek: 700ks do inscenácie Na ruinách Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PRINTON s.r.o. 31665250 0,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka
058/22 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení kotolní DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ing.KUNEC Peter 34506276 0,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka
059/22 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v budove DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 BRODEM - Brodzák Jozef 10671871 0,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka