DFB/21/0204 |
internet-hovorné 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0203 |
Vuc-net 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
054/21 |
ubytovanie pre hosťujúcu režisérku Marinu Dir a realizačný tím k hre "Šesť postáv hľadá autora"
od 14.11.2021-11.12.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0208 |
odbor. prehliadka elektrických zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
495,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
055/21 |
Objednávame si u Vás: škrobenka z levand.2ks, prášok na pranie ENZO 2ks, Aviváž silan 2ks, vrecko odp 1ks, vrecko zaťahovacie 1ks, hubka na riad. 10ks,handra 2ks,čistič na podlahy 6ks, toal.papier 192ks, smacchio tutto 2ks, jar 4ks, fixinela 4ks, náhrada |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
056/21 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby: prev.denník kotolne 2ks, zakladač 10ks, euroobal A4 2bal., rýchloviazač 15ks, namáčatko 2ks, zošív.spony 2bal, obálky C6 1bal, obálky C5 2bal, obálky B4 1bal, kpír.papier 6box,tašjy 1bal, obálky na CD 2bal, ceruzk |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
057/21 |
Objednávame si u Vás zaškolenie pre: - 1 zamestnanca na obsluhu VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
- 7 zamestnancov: opakované oboznamovanie obsluhy VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien na zák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
058/21 |
Objednávame si u Vás vykonanie opakovaných úradných skúšok pohyblivých javiskových zariadení z motorovým pohonom skupiny A,j1-hornej javiskovej časti |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. |
36653004 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0209 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
059/21 |
Objednávame si u Vás 2 ks pneumatík Cont. Hybrid HS3(predné pneumatiky) 265/70-19,5 a ich výmenu. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ROTKIV spol. s r.o. Prešov |
31657605 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0211 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
215,24 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
060/21 |
Objednávame si u Vás TK a EK autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0213 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
426,73 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Zaškolenie 1 zamestnanca a opakované zaškolenie na obsluhu VTZ zdvíhacieho a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
324,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
061/21 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v kotolni DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
062/21 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP1018-1ks, HP1006-2ks, HP CF 400-2ks, CF401-1ks, CF402 1ks, CF403-1ks, CF540-1ks, CF541-1ks,CF542-1ks, CF543-1ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
063/21 |
Objednávame si u Vás utierky zelené 2 bal., antibakt. tekuté mydlo oceán 5l-2ks,satur čistič okien 5 l-1ks,dezinfekcia STOPCORON 5L - 3KS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
064/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva IROP-PO7-SC-77-2021-75 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0214 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
269,81 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |