DFB/22/0064 |
Vuc-net 3/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0041 |
Vuc-net 2/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0247 |
Vuc-net 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0215 |
Vuc-net 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0023 |
VÚC - net 1/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0190 |
Vstupenkový kotúč 6ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
76,78 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0088 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
327,78 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0237 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
324,40 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0066 |
Vodné - chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
1,68 € |
22.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0087 |
Varta Akumulátor 170Ah 1000A |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
229,80 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0266 |
Utierky zelené 4 balenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
77,54 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0188 |
Utierky zelené 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
54,35 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0270 |
Účasť na opakovanej úradnej skúške s tech. inšpekciou a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
199,84 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0036 |
Ubytovanie režiséra M. Spišáka a jeho realizačného tímu (Láska k blížnemu) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
438,48 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0200 |
Ubytovanie režiséra div. hry Žobrácka opera Kamila Žišku v termíne od 05.09.-22.10.2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
501,12 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0264 |
Ubytovanie režiséra A. Romaniya a jeho realizačného tímu (div. hra Na ruinách) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
1 111,86 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0277 |
Tlačový servis za r. 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
60,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0011 |
Tlačový servis za r. 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
60,00 € |
25.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0158 |
Tlač plagátov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
80,40 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |