DFB/21/0221 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0220 |
1% príspevok november 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
5,49 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštruckia a modernizácia DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ateliér Sýkora a spol. |
36451673 |
|
2 500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0218 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Záloha a práce okolo počítačov 3x |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Peter JANUS |
47889799 |
|
620,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0216 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0215 |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
97,07 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0214 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
269,81 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0213 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
426,73 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Zaškolenie 1 zamestnanca a opakované zaškolenie na obsluhu VTZ zdvíhacieho a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
324,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0211 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
215,24 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0209 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0208 |
odbor. prehliadka elektrických zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
495,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0207 |
PHL, diaľ. nál. mýtne 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
610,40 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0206 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
313,68 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0205 |
Energie2, - DAD Jarková 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
110,75 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0204 |
internet-hovorné 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0203 |
Vuc-net 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0202 |
mobilný internet 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |