DFB/21/0241 |
Hovorné, internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0240 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,47 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Regály HEAVY RACK 1770x2400x600: 2ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
311,60 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0237 |
Programový materiál ku hrám Ostali hlupákmi: 30ks, 12 stoličiek: 80ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
88,44 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0236 |
Havarijné poistenie 2022 - Mercedes |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
2 209,11 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0235 |
Účto. ROPO a OBCÍ r. 2022-vyúčt.fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0234 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0233 |
Skúšky pohyblivých javiskových zariadení s motor. pohonom |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. |
36653004 |
|
420,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0232 |
EE- PO, Jarková |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
91,93 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0231 |
Kontrola EPS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
350,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0230 |
licenčné odmeny 11/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
405,90 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0229 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - motorové vozidlá |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
1 413,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Servisná prehliadka autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 763,62 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Renovované cartridge 12ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
406,80 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0226 |
Pneumatiky Con. Hybrid HS3 - 2ks a ich výmena |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ROTKIV spol. s r.o. Prešov |
31657605 |
|
649,50 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0225 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Zemný plyn 12/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0223 |
licenčný poplatok 6% Pieskovisko II. polrok 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Anna Wierzchowska-Wozniak FORMAT-A |
88911060040 |
|
414,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0222 |
Vysielačky Motorola - 2ks, notebook (ext. napaľovačka, taška), telefón na PL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
849,20 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |