Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0080 Tlač plagátov 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 16.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0081 Tlač plagátov 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 16.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0059 Tlač plagátov na mesiac 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 25.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0098 Ubytovanie režiséra div. hry romulus Veľký v termíne od 11. 03. -20.04.2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 528,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0036 Ubytovanie režiséra R. Balleka a jeho real. tímu div. hry Čakanie na Godota Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 511,50 € 02.03.2024 23.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0006 Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 2024-2026 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. 35730129 240,59 € 15.01.2024 22.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0088 Vstupenkový kotúč 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 TICKETWARE SE 48298034 59,18 € 19.04.2024 23.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0024 Vuc-net 1/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0304 Vuc-net 12/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0047 Vuc-net 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0072 Vuc-net 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0112 Vuc-net 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2024 15.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0001 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 1 575,00 € 19.02.2024 29.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 3 150,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0002 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 62 492,26 € 19.02.2024 29.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0003 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 102 042,01 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0017 Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 02.02.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0049 Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0064 Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0106 Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 06.05.2024 14.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »