DFB/24/0126 |
Inštalácia telefónnej ústredne Panasonic s príslušenstvom |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
624,72 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Kontrola EPS II. Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
380,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Konzultácie v rámci vypracovania a náslesledného doplnenia dokumentácie zaslanej z MK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
900,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Kulisy do div. hry Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
2 800,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Licenčná zmluva - Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
660,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
licenčné odmeny 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
127,39 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0301 |
licenčné odmeny 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
258,91 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0050 |
licenčné odmeny 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
452,24 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
licenčné odmeny 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
315,55 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0108 |
licenčné odmeny 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
71,68 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0129 |
licenčné odmeny 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
116,39 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0152 |
licenčné odmeny 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
180,78 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0178 |
Licenčné odmeny do zahraničia - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
licenčné odmeny I. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
195,00 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0154 |
licenčné odmeny II. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
273,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0137 |
licenčný poplatok za používanie software r. 2021,2022, 2023,2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
3 120,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Magma - nové verzie I.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Magma - nové verzie II.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |