DFB/24/0102 |
Poistenie majetku II. Q 2024- nedoplatok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
8,89 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Poistenie majetku III. Q 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
378,14 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0195 |
Poistenie majetku IV. Q 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
378,14 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 032,46 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Poplatok za online predaj 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
22,21 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Poplatok za online predaj 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
31,14 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Poplatok za online predaj 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
30,26 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,10 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0083 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
5,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Porada ekonómov 8.-9.4.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Škola v prírode detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0187 |
Poskytované služby online predaj za obdobie 8/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
2,40 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Pravidelný výcvik KKV - šofér A. Gutt |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
330,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Predĺženie registrácie domény divadload.sk |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Predplatné časopisu kód 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADELNÝ ÚSTAV |
00164691 |
|
29,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Prekládka telekomunikačného rozvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
90,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |