DFB/23/0179 |
Magma - systémová podpora III.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0281 |
Magma - systémová podpora IV.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0018 |
Mobilný internet 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0225 |
Mobilný internet 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0265 |
Mobilný internet 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0034 |
Mobilný internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Mobilný internet 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
11.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0084 |
Mobilný internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0121 |
Mobilný internet 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0282 |
Mobilný internet 6/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0139 |
Mobilný internet 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0153 |
Mobilný internet 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Mobilný internet 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0190 |
Mobilný internet 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0043 |
Nafotenie a tlač plagátu do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
480,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Nahrávanie vokálov a zvuková postprodukcia do rozprávky Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Pinkstreet s. r. o. |
55699227 |
|
250,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0237 |
Nahrávanie vokálov do div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Pinkstreet s. r. o. |
55699227 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0252 |
Nájom steny budovy KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0251 |
Nájom-podiel na dani z nehnuteľ. 2023 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
3 496,67 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0263 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za r. 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
994,14 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |