Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0087 Varta Akumulátor 170Ah 1000A Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Sivák Ľubomír 37711598 229,80 € 30.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0090 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0093 Oprava sledovacieho zariadenia - reflektora, náhradný diel a servis Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CITY LIGHT Slovakia s.r.o. 44514557 475,20 € 01.06.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0095 Brezové guľatinové stromčeky do inscenácie Červená kalina 30ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Urbariátna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo 31991963 210,00 € 01.06.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0088 Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. 36570460 327,78 € 31.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0094 Zemný plyn 6/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 500,00 € 01.06.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0089 1% príspevok máj 2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 30,22 € 31.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0092 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 01.06.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
025/22 Objednávame si u Vás raut dňa 15. 06. 2022 pri príležitosti uvedenia premiéry Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 09.06.2022 09.06.2022 Objednávka
027/22 Objednávame si u Vás DVD záznam div. hry Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 0,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Objednávka
026/22 Objednávame si u Vás fotodokumentáciu div. hry Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 0,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Objednávka
028/22 Objednávame si u Vás propagačný materiál ku div hre Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 0,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Objednávka
029/22 Objednávame si u Vás el. ak. gitaru model 2019 Sigma GJME, kufor Gator GW-jumbo , Pás Stagg SNV5 BR do inscenácie Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MADA Slovakia s.r.o. 00617431 0,00 € 14.06.2022 14.06.2022 Objednávka
DFB/22/0104 Mobilný internet 5/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,80 € 08.06.2022 15.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0103 Hovorné 5/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 53,46 € 08.06.2022 15.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0099 PHL, dial.n. a mýtne Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 268,75 € 06.06.2022 15.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0102 Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DDD Prešov, s.r.o. 36477346 312,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0101 Výroba scénickej dekorácie do hry Červená kalina ( kovový stojan 4ks, brezový plot 2ks, držiak na brezové tyče 6ks) Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 37783432 420,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0110 el. ak. gitaru model 2019 Sigma GJME, kufor Gator GW-jumbo , Pás Stagg SNV5 BR do inscenácie Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MADA Slovakia s.r.o. 00617431 456,00 € 14.06.2022 16.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0108 Revízia komínov, kotolní v priestoroch DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ALEXOVIČ Vladimír - kominár 33872619 156,00 € 10.06.2022 16.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »