DFB/22/0011 |
Tlačový servis za r. 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
60,00 € |
25.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0010 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,19 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0018 |
Antigénové testy 100ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ZENCO CORP. a. s. |
09862421 |
|
179,30 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
003/22 |
Objednávame si u Vás šitie kostýmov podľa výtvarných návrhov (nohavice-3ks, vesty-4ks, čiapky-4ks)do divadelnej hry Láska k blížnemu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
0,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
004/22 |
Objednávame si u Vás výrobu scénických prvkov podľa výtvarných návrhov: "štender" na kolieskach-1ks, stojky (zátarasy)-3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Symbol-ML s.r.o. |
36842249 |
|
0,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0021 |
Hovorné 1/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,05 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0020 |
Mobilný internet 1/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0017 |
Časopis KOD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADELNÝ ÚSTAV |
00164691 |
|
5,10 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0016 |
1% príspevok január 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
8,37 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0015 |
Zemný plyn 2/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0014 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
005/22 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu divadelnej hry Láska k blížnemu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
006/22 |
Objednávame si u Vás DVD záznam divadelnej hry Láska k blížnemu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
007/22 |
Objednávame si u Vás prípravu a tlač propagačných materiálov ku div. hre Láska k blížnemu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0025 |
Bankové výlohy za úhradu platby do zahraničia - FARAÓNI |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0024 |
licenčné odmeny 1/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
36,69 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0023 |
VÚC - net 1/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0022 |
Hovorné, internet 1/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0026 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
523,38 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0028 |
Scénické prvky do div. hry Láska k blížnemu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Symbol-ML s.r.o. |
36842249 |
|
500,00 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |