Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0206 Raut pri príležitosti premiéry rozprávky Soľ nad zlato Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 TIMAR s.r.o. 36833517 152,30 € 20.10.2023 25.10.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
089/23 Objednávame si u Vás šaty do div. hry Chráňte flóru: 3ks - v sume 287,78€, 1ks v sume 104,71 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DUOTRADE, s.r.o. 36805271 0,00 € 07.11.2023 07.11.2023 Objednávka
DFB/23/0220 Šaty do div. hry Chráňte Flóru - 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DUOTRADE, s.r.o. 36805271 392,50 € 07.11.2023 14.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0004 Vyúčtovacia fa - predĺženie registrácie domény Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 18.01.2023 19.01.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/23/0005 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 71 751,43 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
091/23 Objednávame si u Vás technické poradenstvo pri návrhu scény divadelnej hry Chráňte flóru v sume 800,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DKI Invest s.r.o. 36652784 0,00 € 13.11.2023 13.11.2023 Objednávka
DFB/23/0232 Technické poradenstvo pri návrhu scény divadelnej hry Chráňte Flóru Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DKI Invest s.r.o. 36652784 800,40 € 15.11.2023 20.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0271 Predplatné NOVE ZYTTA, DUKLA- vyúčt. fa Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 36631124 16,46 € 13.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
121/23 Objednávame si u Vás ZZ utierky biele25x20 4000ks 4 bal. 80,59€ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 0,00 € 19.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB/23/0285 ZZ utierky 25x20 4000ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 80,59 € 19.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0126 Vyúčtovacia fa - výmena elektromera Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 146,40 € 19.06.2023 22.06.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0108 Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. 36570460 417,79 € 02.06.2023 13.06.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0258 Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. 36570460 243,91 € 04.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
107/23 Objednávame si u Vás tlačiareň: HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw 2ks v celkovej sume: 1253,80 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 0,00 € 05.12.2023 05.12.2023 Objednávka
DFB/23/0269 Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP 4302 2ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 1 257,29 € 11.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
117/23 Objednávame si u Vás počítač Lenovo ThinkCentre neo 30a 749,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 0,00 € 19.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB/23/0284 Počítač All in one PC Lenovo ThinkCentre neo 30a Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 752,49 € 19.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
006/23 Objednávame si u Vás TP-Link Archer AX55, WiFi6 v hodnote 104, 90 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 0,00 € 13.02.2023 13.02.2023 Objednávka
DFB/23/0023 Wifi router TP-link Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 108,40 € 15.02.2023 20.02.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
031/23 Objednávame si u Vás telefón Gigaset A690IP strieborný v sume 58,90 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Alza.sk 36562939 0,00 € 02.05.2023 02.05.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »