Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0066 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 04.05.2021 12.05.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0068 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 73,52 € 05.05.2021 24.05.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0081 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0085 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 94,78 € 04.06.2021 23.06.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0107 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0105 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 96,56 € 03.07.2021 03.08.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0133 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 02.08.2021 11.08.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0137 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 79,31 € 05.08.2021 25.08.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0148 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 02.09.2021 08.09.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0151 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 82,76 € 06.09.2021 13.09.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0164 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 01.10.2021 07.10.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0170 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 116,45 € 06.10.2021 22.10.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0015 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 01.02.2021 09.02.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
001/21 Objednávame si u Vás respirátory FFP2: 40 ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 0,00 € 15.02.2021 15.02.2021 Objednávka
DFB/21/0031 Respirátor FFP2- 40ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 40,00 € 17.02.2021 01.03.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0034 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0046 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0067 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 04.05.2021 12.05.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0078 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.05.2021 03.06.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/21/0104 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »