Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0178 Hovorné mobil 9/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0211 Hovorné mobil 10/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,02 € 26.10.2023 07.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0242 Hovorné mobil 11/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0296 Hovorné mobil 12/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 28.12.2023 02.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0219 Oprava spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 747,46 € 07.11.2023 14.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
101/23 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Renault Mignum PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 0,00 € 27.11.2023 27.11.2023 Objednávka
DFB/23/0292 Servisná prehliadka vozidla Renault Mignum PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 667,45 € 20.12.2023 28.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
052/23 Objednávam si u Vás overenie tachografu na vozidle Renault Megan PO615CA v sume 180,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 0,00 € 05.06.2023 06.06.2023 Objednávka
DFB/23/0135 Objednávam si u Vás overenie tachografu na vozidle Renault Megan PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 161,62 € 04.07.2023 07.07.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
065/23 Objednávame si u Vás opravu spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA v sume 850,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 0,00 € 18.09.2023 18.09.2023 Objednávka
072/23 Objednávame si u Vás opravu spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA v sume 750,- € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 0,00 € 10.10.2023 10.10.2023 Objednávka
DFB/23/0189 Oprava spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 35729066 747,46 € 09.10.2023 11.10.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0187 Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. 35730129 535,77 € 05.10.2023 05.10.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
110/23 Objednávame si u Vás: pračka AEG 73844BC 1ks -625,99 €, kulma Remington CI5318E51 34,99 €, rýchlovar. kanvica: Phlips HD 9318120 Series 3000 2ks: 29,99 €/1ks, kanvica: Phlipps HD 9350/90 37,99 €/1ks, odvápňovač scanpart 4ks: 10,49 €,ohrievač Solight KP 06 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 NAY a.s. 35739487 0,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
DFB/23/0278 práčka AEG 1ks, kulma na vlasy 1ks, konvektor 2ks, teplovzdušný ventilátor 2ks, rých. kanvica 2ks, rých.kanvica 3ks, odvápňovač 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 NAY a.s. 35739487 980,85 € 15.12.2023 19.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0227 Hovorné, internet 10/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 10.11.2023 15.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0226 Vuc-net 10/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 10.11.2023 15.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0225 Mobilný internet 10/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0224 Hovorné 10/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,19 € 10.11.2023 15.11.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0268 Hovorné, internet 11/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 07.12.2023 18.12.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »