DFB/21/0225 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Zaškolenie 1 zamestnanca a opakované zaškolenie na obsluhu VTZ zdvíhacieho a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
324,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
057/21 |
Objednávame si u Vás zaškolenie pre: - 1 zamestnanca na obsluhu VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
- 7 zamestnancov: opakované oboznamovanie obsluhy VTZ zdvíhacieho/A.j, B.h/a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien na zák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0234 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
061/21 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v kotolni DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
013/21 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v objekte DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0087 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
055/21 |
Objednávame si u Vás: škrobenka z levand.2ks, prášok na pranie ENZO 2ks, Aviváž silan 2ks, vrecko odp 1ks, vrecko zaťahovacie 1ks, hubka na riad. 10ks,handra 2ks,čistič na podlahy 6ks, toal.papier 192ks, smacchio tutto 2ks, jar 4ks, fixinela 4ks, náhrada |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0197 |
odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
049/21 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0082 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/20/0259 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
04.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0014 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
R. Z. 3/2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.04.2021 |
22.04.2021 |
|
21.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB/21/0064 |
Hovorné mobil, 4G internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,58 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0080 |
Hovorné mobil, 4G internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0106 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |