DFB/24/0019 |
1% príspevok január 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
49,97 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
1% príspevok február 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
60,84 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
1%tný príspevok marec 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
55,56 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0107 |
1% príspevok apríl 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
24,62 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
040/24 |
Objednávame si u Vás opravu scénických prvkov a scénického nábytku z divadelného fundusu (20 ks stoličiek, 5ks stôl, 30 ks praktikábel, 10 ks blát) v sume 1600,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Marián Vojtek |
37530054 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0027 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 032,46 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Daň z nehnuteľností 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 798,18 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
004/24 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac február 2024 v sume 69,70 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0017 |
Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
015/24 |
Objednávame si u Vás vylepovanie plagátov na mesiac marec 2024 v sume: 69,70 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0049 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
022/24 |
Objednávame si u Vás vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac apríl 2024 v sume 69,70 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0064 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
038/24 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac máj 2024 v sume: 64,70 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0106 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
043/24 |
Objednávame si u Vás výlep mesačných plagátov 6/2024 s programov DAD v sume 64,70. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
006/24 |
Objednávame si u Vás 4 ks klobúkov do inscenácie Čakanie na Godota v sume: 200,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr. art. Katarína HOLKOVÁ |
28021976 |
|
0,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Hovorné mobil 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Hovorné mobil 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |