DFB/23/0220 |
Šaty do div. hry Chráňte Flóru - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DUOTRADE, s.r.o. |
36805271 |
|
392,50 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/23/0005 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
71 751,43 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
017/23 |
Objednávame si u Vás výkon obstarávanie podľa rozsahu projektu Rekonštrukcie a modernizácia budovy DAD v sume 1 200,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0093 |
Výkon procesu VO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0096 |
Výkon procesu VO- Zlepšenie hyg. štandardov prostr. rekonštrukcie soc. zázemia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0287 |
EE- Chata Sigord nedoplatok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
4,50 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0281 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
142,14 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
044/23 |
ESET Internet Security - pre 7 PC v sume 210,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0098 |
Eset Internet Security - 3PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
99,80 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0097 |
Eset Internet Security - 4PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
109,80 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
113/23 |
Objednávame si u Vás HP 4302(original):W2200X Bk - 180,-€ 2ks,W2201A Cy - 112,-€ 2ks,W2202 Ye - 112,-€ 2ks,W2203 Ma - 112,-€ 2ks,HP130(renovacia):CF217A 27€ 2ks,HP1005(renovacia):CB435A- 25€ 2ks, HP 1018(renovacia):Q2612A-25€ 2ks, HP 77(renovacia):CF400A |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0294 |
Cartridge do tlačiarní |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
1 522,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0291 |
Revízia a servis výťahu v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
305,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0149 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
221,05 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
048/23 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu v budove DAD(suma: 200,- €) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT-Juraj Parnica |
41895843 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
118/23 |
Objednávame si u Vás revíziu a servis výťahu v budove DAD(suma: 305,- €) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT-Juraj Parnica |
41895843 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0071 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,50 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
073/23 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu rozprávky Soľ nad zlato v sume 200,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOTOATELIÉR Branislav Štefánik |
48103322 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
074/23 |
Objednávame si u Vás DVD záznam rozprávky Soľ nad zlato v sume 300,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOTOATELIÉR Branislav Štefánik |
48103322 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
121/23 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky biele25x20 4000ks 4 bal. 80,59€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |