DFB/21/0051 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
79,96 € |
06.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0066 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0068 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
73,52 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0081 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0085 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
94,78 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0107 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0105 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
96,56 € |
03.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0133 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0137 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
79,31 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0148 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0151 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
82,76 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0164 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0170 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
116,45 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0221 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0232 |
EE- PO, Jarková |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
91,93 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0192 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0205 |
Energie2, - DAD Jarková 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
110,75 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0099 |
ESET Internet Security - pre 7 PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
181,25 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Renovované cartridge 12ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
406,80 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
062/21 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP1018-1ks, HP1006-2ks, HP CF 400-2ks, CF401-1ks, CF402 1ks, CF403-1ks, CF540-1ks, CF541-1ks,CF542-1ks, CF543-1ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |