Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0146 BOZP a pracovná zdravotná služba 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.07.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0147 Zemný plyn 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 836,00 € 01.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0148 EE- Chata Sigord 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 7,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0149 Odborná prehliadka a servis výťahu Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EXLIFT s.r.o. 47431954 221,05 € 03.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0150 Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 150,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0151 EE- Po, Jarková 77 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 78,12 € 07.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0152 Výmena expanznej nádoby kúrenia tep. izolácie horákov Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 350,00 € 08.08.2023 10.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0153 Mobilný internet 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0154 Hovorné 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 50,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0155 Hovorné, internet 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0156 Vuc-net 7/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0157 Nedoplatok - EE, Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 5,84 € 10.08.2023 15.08.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0158 Hovorné mobil 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.08.2023 06.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0159 Oprava predných dverí na autobuse Mercedes-Benz PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 946,50 € 30.08.2023 06.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0160 BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.08.2023 06.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0161 Zemný plyn 9/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 836,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0162 Výroba scénickej dekorácie do rozprávky Soľ nad zlato Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AMSTYL,s.r.o. 44438818 3 400,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0163 Dial. nál. a mýtne Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4,90 € 05.09.2023 13.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0164 Vyúčtovacia fa - Finančný spravodajca 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 31592503 26,40 € 07.09.2023 07.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0165 Mobilný internet 8/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Marián Marko riaditeľ Faktúra