DFB/22/0096 |
TK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0097 |
Poistenie majetku III. Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0098 |
Vyúčtovacia fa, VSSR - ročný prístup 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0099 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
268,75 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0100 |
TK a EK na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0101 |
Výroba scénickej dekorácie do hry Červená kalina ( kovový stojan 4ks, brezový plot 2ks, držiak na brezové tyče 6ks) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
420,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0102 |
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0103 |
Hovorné 5/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,46 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0104 |
Mobilný internet 5/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0105 |
Vuc-net 5/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0106 |
Hovorné, internet 5/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0107 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
134,69 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0108 |
Revízia komínov, kotolní v priestoroch DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0109 |
licenčný poplatok 6% Pieskovisko I. polrok 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Anna Wierzchowska-Wozniak FORMAT-A |
88911060040 |
|
63,96 € |
14.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0110 |
el. ak. gitaru model 2019 Sigma GJME, kufor Gator GW-jumbo , Pás Stagg SNV5 BR do inscenácie Červená kalina |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
456,00 € |
14.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0111 |
Smernice a vzory zmlúv |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
136,85 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0112 |
licenčné odmeny 5/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
77,43 € |
16.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0113 |
Kontrola EPS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
350,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0114 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
199,84 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0115 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
327,27 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |