DFB/21/0115 |
1% príspevok jún 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
16,64 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0116 |
Magma - systémová podpora II.Q.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0117 |
licenčný poplatok 6% Pieskovisko |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Anna Wierzchowska-Wozniak FORMAT-A |
88911060040 |
|
37,44 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0118 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za III.Q 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
248,55 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0119 |
Magma - nové verzie III.Q.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0120 |
Opakovaná TK a EK na vozidle RENAULT PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
79,00 € |
09.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0121 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0122 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,42 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0123 |
Hovorné , internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0124 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0125 |
Tlač propagačných materiálov do hry Ani mak a rozprávky Páví kráľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
164,82 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0126 |
Nahrávanie vokálov do hudobných podkladov rozprávky Páví kráľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PROMOAUDIO s.r.o. |
47993367 |
|
200,00 € |
12.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0127 |
Fotodokumentácia z rozprávky Páví kráľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0128 |
DVD záznam rozprávky Páví kráľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0129 |
Ubytovanie režisérky Z. Galkovej a jej realizač. tímu (Rozprávka - Páví kráľ) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
438,48 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0130 |
Servisná prehliadka automobilu Renault PO615CA a odstránenie závad zistených pri TK a EK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
998,86 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0131 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0132 |
licenčné odmeny 6/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
30,00 € |
27.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0133 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0134 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |