Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0127 1% príspevok máj 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 60,06 € 04.06.2024 10.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0128 PHL, dial.n. a mýtne Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 361,07 € 04.06.2024 10.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0125 Zemný plyn 6/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 03.06.2024 10.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0124 Poplatok za online predaj 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 TICKETWARE SE 48298034 31,14 € 03.06.2024 10.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0126 Inštalácia telefónnej ústredne Panasonic s príslušenstvom Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL 44904843 624,72 € 03.06.2024 10.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0123 BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0122 Zneškodnenie VKK Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 KOSIT a.s. 36205214 313,92 € 30.05.2024 03.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
047/24 Objednávame si u Vás zásobník na hyg. utierky v sume 17,69 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 0,00 € 29.05.2024 29.05.2024 Objednávka
DFB/24/0121 Vyúčtovanie fa - VSSR 2024-2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 31592503 228,00 € 29.05.2024 29.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0119 Zásoník na ZZ utierky Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 17,69 € 29.05.2024 03.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0120 Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 FOST s.r.o. 50347331 2 039,99 € 29.05.2024 03.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
046/24 Objednávame si u Vás servis kotlov a výmene hlavných ventilov v sume: 350 ,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PLYNOSERVIS Marcel Komár 34905049 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Objednávka
045/24 Objednávame si u Vás TK a EK na vozidle Renault Midlum PO615CA v sume: 120 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Objednávka
DFB/24/0118 Hovorné mobil 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 27.05.2024 03.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
044/24 Panasonic KX-TA30870 - rozširujúca karta 3xCO linka / 8xklapka 1 ks 90,00 Telefónny aparát Gigaset A116 7 ks 16,00 Pripojenie aparátu - výmena koncovky 13 ks 2,00 Telefónne lanko 4-žilové 20 m 0,20 Konektor RJ45/u 50 ks 0,30 Konektor RJ11 30 ks 0,20 Kábel Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL 44904843 0,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
DFB/24/0117 PHL, dial.n. a mýtne Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 273,88 € 20.05.2024 22.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
042/24 Objednávame si u Vás tlač mesačných plagátov na mesiac 6/2024 a dotlač plagátov div. hry Hlavný bubeník 30 ks v sume 100,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 0,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Objednávka
041/24 Objednávame si u Vás technickú kontrolu autobusu Mercedes PO706EM v sume 69,- €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Objednávka
043/24 Objednávame si u Vás výlep mesačných plagátov 6/2024 s programov DAD v sume 64,70. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 0,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Objednávka
DFB/24/0116 Technická kontrola na vozidle Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 69,00 € 17.05.2024 22.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »