Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0092 EE- Chata Sigord Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 01.06.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0091 Dobropis Hovorné mobil Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 -5,00 € 31.05.2022 31.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0090 BOZP a pracovná zdravotná služba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 31.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0088 Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. 36570460 327,78 € 31.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0089 1% príspevok máj 2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 30,22 € 31.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
019/22 Objednávame si u Vás deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v priestoroch DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DDD Prešov, s.r.o. 36477346 0,00 € 30.05.2022 30.05.2022 Objednávka
020/22 Objednávame si u Vás 30ks briezky do inscenácie Červená kalina Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Urbariátna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo 31991963 0,00 € 30.05.2022 30.05.2022 Objednávka
DFB/22/0087 Varta Akumulátor 170Ah 1000A Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Sivák Ľubomír 37711598 229,80 € 30.05.2022 06.06.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
018/22 Objednávame si u Vás TK a EK Renault Midlum PO615CA Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
017/22 Objednávame si u Vás TK na autobus mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
DFB/22/0086 Hovorné mobil Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 26,90 € 27.05.2022 31.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0085 Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,20 € 24.05.2022 24.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0084 Školenie: Mzdová účtovníčka II.Q 2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 23.05.2022 27.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
016/22 Objednávame si u Vás akumulátor VARTA170Ah Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Sivák Ľubomír 37711598 0,00 € 19.05.2022 20.05.2022 Objednávka
DFB/22/0083 dial. a mýtne Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11,99 € 19.05.2022 27.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0081 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 146,40 € 09.05.2022 12.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0082 Daň z nehnuteľností 2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MESTO PREŠOV 00327646 1 124,54 € 09.05.2022 19.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0078 Hovorné 4/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,08 € 06.05.2022 12.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0077 Mobilný internet 4/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,80 € 06.05.2022 12.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0080 Vuc-net 4/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 19.05.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra