DD21


Informácie
  • Názov: DD21
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 08005 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/17/0109 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 01.06.2017 06.06.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ051/17 oprava tlačiarne Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 120,00 € 01.08.2017 05.08.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0156 oprava tlačiarne Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 120,00 € 04.08.2017 09.08.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ055/17 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 186,00 € 18.08.2017 26.08.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0170 kancelársky papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 186,00 € 24.08.2017 29.08.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ070/17 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 02.10.2017 10.10.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0198 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 09.10.2017 12.10.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ075/17 náplne do tlačiarni Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 350,00 € 27.10.2017 28.10.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0214 tonery Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 338,40 € 02.11.2017 08.11.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ089/17 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 100,00 € 09.11.2017 14.11.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0232 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 13.11.2017 17.11.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ102/17 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 01.12.2017 08.12.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0260 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 07.12.2017 09.12.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ123/17 kancelársky papier a tonery Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 360,00 € 21.12.2017 28.12.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0290 kancelársky papier a tonery Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 353,40 € 22.12.2017 28.12.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ061/16 oprava tlačiarne Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 60,00 € 03.08.2016 09.08.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/16/0164 oprava tlačiarne Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 55,63 € 08.08.2016 11.08.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ074/16 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 100,00 € 23.09.2016 06.10.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/16/0192 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 93,00 € 27.09.2016 07.10.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ082/16 xerox papier Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 DD21 43818030 95,00 € 11.10.2016 19.10.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 »