FOOD LOGISTIC s.r.o.


Informácie
  • Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
  • IČO: 51801540
  • Adresa: Jelšová 16, 04022 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFJ/22/0087 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 35,58 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0104 Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 33,79 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 54,59 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0128 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 95,88 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0116 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0129 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0142 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 19.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFJ/22/0153 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,03 € 27.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFJ/22/0168 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0173 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 19.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0183 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 48,55 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0190 bonus za odber tovaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 -1,66 € 14.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0204 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFP/22/0320 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 13,54 € 08.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFJ/24/0093 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,20 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/23/0016 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 85,51 € 26.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0009 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 56,54 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0025 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 37,40 € 03.02.2023 10.02.2023 Faktúra
1 2 3 »