Ing. LIBOR PIESYK - ELIP


Informácie
  • Názov: Ing. LIBOR PIESYK - ELIP
  • IČO: 34904808
  • Adresa: Matice Slovenskej 5, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0030 Objednávame pravidelnú kontrolu a revíziu EE - škola 898,00 € a EE kotolňa školy - 189,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 087,00 € 24.04.2024 18.05.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0109 kontrola a revízia EE škola Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 898,00 € 29.05.2024 01.06.2024 Faktúra
DFB/24/0110 kontrola a revízia EE kotolňa školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 189,00 € 29.05.2024 01.06.2024 Faktúra
OV/24/0087 Objednávame pravidelnú revíziu - odbornú prehliadku a skúšku elektrického zaradenia a elektrických rozvodov v ŠH HA. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 840,00 € 24.10.2024 15.11.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0100 Objednávame dodávku materiálu a montáž NN pohyblivej prípojky v elektrorozvodni ŠH HA - rozvádzač RH pole číslo 3. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 395,35 € 04.12.2024 05.12.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0297 revízie el.zariadenia v ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 840,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB/24/0299 materiál a montáž NN prípojky v ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 395,35 € 05.12.2024 09.12.2024 Faktúra
OV/24/0102 Objednávame pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, športovej hale Floriánke. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 839,60 € 09.12.2024 10.12.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0310 revízia elektr.spotrebičov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 839,59 € 17.12.2024 18.12.2024 Faktúra
OV/23/0040 Na základe CP objednávame revíziu elektroinštalácie v priestoroch školy - kancelárie a zborovňa. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 96,00 € 30.05.2023 07.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0135 revízia el.zariadení v kanceláriách HA Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 96,00 € 12.06.2023 14.06.2023 Faktúra
OV/23/0048 Objednávame u vás pravidelnú revíziu bleskozvodu v športovej hale . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 80,00 € 26.06.2023 29.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0055 Objednávame dodávku elektroinštalačného materiálu pre LED svietidlá do odborných stolovacích učební. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 040,26 € 08.08.2023 09.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0178 elektroinštalačný materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 040,26 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
OV/23/0075 Objednávame pravidelnú revíziu bleskozvodu v škole. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 129,60 € 28.09.2023 24.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0259 revízia bleskozvodu Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 129,60 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
OV/23/0093 Objednávame pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov v škole, ŠH a Floriánke. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 928,00 € 07.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0316 ročná revízia elektrospotrebičov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 927,36 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OV/22/0055 Objednávame vykonanie pravidelnej revízie elektrického zariadenia a elektrických rozvodov v Športovej hale HA. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 840,00 € 19.09.2022 02.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0263 revízia el.zariadenia ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 840,00 € 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
1 2 »