Faktúra č. DFP/25/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace tablety - kávovar
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 72,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť