Faktúra č. DFP/23/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 9/2023
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť