Faktúra č. DFP/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: káva
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 224,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť