Faktúra č. DFP/22/0231

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0231
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 272,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť