Faktúra č. DFJ/23/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 263,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť