Faktúra č. DFB/25/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 448,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť