Faktúra č. DFB/25/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka plyn.spotrebičov ŠH
  • Dátum doručenia: 02.05.2025
  • Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť