Faktúra č. DFB/25/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: voda,stočné 1.1.-24.2.2025
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 675,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť