Faktúra č. DFB/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky VTZ škola+Unigast
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 565,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť