Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0095 stravné lístky 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 356,85 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0086 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 141,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0091 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,92 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0092 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,02 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0089 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 67,84 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0085 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,33 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Výkon zodp.osoby 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0096 záloha plyn 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFP/24/0084 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0090 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0093 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0092 stravné lístky Fl. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 854,80 € 25.04.2024 08.05.2024 Faktúra
DFP/24/0082 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,25 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0088 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 443,95 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP/24/0081 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 552,97 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0087 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 45,86 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP/24/0083 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 45,54 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0093 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 40,95 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFP/24/0080 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,73 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0086 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 74,13 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0091 kontrola plyn.komínov škola, ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,53 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 69,24 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFP/24/0079 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,37 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,20 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0082 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 70,17 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0078 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,28 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0077 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 114,57 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFP/24/0076 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 113,40 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »