Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0330 telefón PS 12/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,74 € 31.12.2025 21.01.2026 Faktúra
DFB/25/0331 mobil 12/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,43 € 31.12.2025 21.01.2026 Faktúra
DFB/25/0327 vývoz kuch.odpadu 12/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 29,43 € 31.12.2025 21.01.2026 Faktúra
DFB/25/0328 voda, stočné 01.07.-31.12.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 341,68 € 31.12.2025 21.01.2026 Faktúra
DFB/25/0333 elektrická energia ŠH 12/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 616,06 € 31.12.2025 23.01.2026 Faktúra
DFB/25/0334 elektrická energia 12/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 395,35 € 31.12.2025 23.01.2026 Faktúra
DFB/25/0332 vyúčtovanie plyn 29.10.-31.12.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 9 614,26 € 31.12.2025 23.01.2026 Faktúra
DFB/25/0002 stravné lístky DOXX 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 481,25 € 08.01.2025 17.01.2025 Faktúra
DFB/25/0001 Výkon zodp.osoby 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 08.01.2025 17.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,36 € 08.01.2025 20.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 118,22 € 08.01.2025 20.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,28 € 08.01.2025 20.01.2025 Faktúra
DFP/25/0002 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 98,31 € 08.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFP/25/0004 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 52,52 € 10.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFP/25/0001 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 440,44 € 08.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFP/25/0003 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 31,42 € 08.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFP/25/0005 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 167,79 € 10.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFB/25/0004 EduPage pre školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0011 pís.maturitné skúšky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 70,82 € 17.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,27 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 13,22 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0007 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,99 € 15.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFP/25/0006 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,20 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFP/25/0010 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 145,89 € 15.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0009 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10,26 € 16.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0011 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,51 € 20.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 108,16 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFP/25/0008 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 272,82 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFJ/25/0010 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 135,29 € 20.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFP/25/0007 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 174,29 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »