DFB/25/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0002 |
stravné lístky DOXX 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
481,25 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0003 |
MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0004 |
EduPage pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0005 |
Modul Zverejňovanie na r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0006 |
služby RAP r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0007 |
služba SPIN I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0009 |
ročná kontrola EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0010 |
toner zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
56,58 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0011 |
pís.maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
70,82 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0012 |
Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0013 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
326,07 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0014 |
záloha plynu 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0015 |
členská v SkBA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0016 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0017 |
stravné lístky 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 332,50 € |
29.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0018 |
Škola - manažment |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0019 |
odborné prehliadky VTZ škola+Unigast |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0020 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
106,39 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0021 |
Výkon zodp.osoby 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0022 |
záloha plynu 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0023 |
členský poplatok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0024 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 187,50 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0025 |
Monitorovacia správa OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
360,00 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0026 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0027 |
prenos VÚC net 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0028 |
telefón PS 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
44,60 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0029 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
175,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0030 |
zistenie závady kotolne školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0031 |
dodávka a montáž riad.modulu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
979,82 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |