Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0001 Výkon zodp.osoby 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 08.01.2025 17.01.2025 Faktúra
DFB/25/0002 stravné lístky DOXX 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 481,25 € 08.01.2025 17.01.2025 Faktúra
DFB/25/0003 MAGMA I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0004 EduPage pre školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0005 Modul Zverejňovanie na r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0006 služby RAP r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0007 služba SPIN I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0009 ročná kontrola EPS ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 firma ELPOS s.r.o. 51268884 314,00 € 16.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0010 toner zborovňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 56,58 € 17.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0011 pís.maturitné skúšky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 70,82 € 17.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0012 Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 22,00 € 20.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0013 papierové rolky Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 326,07 € 21.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB/25/0014 záloha plynu 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 22.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB/25/0015 členská v SkBA Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 14.01.2025 29.01.2025 Faktúra
DFB/25/0016 členský príspevok r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 29.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFB/25/0017 stravné lístky 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 332,50 € 29.01.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0018 Škola - manažment Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0019 odborné prehliadky VTZ škola+Unigast Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 565,80 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0020 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 106,39 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0021 Výkon zodp.osoby 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0022 záloha plynu 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0023 členský poplatok r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0024 stravné lístky 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 1 187,50 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0025 Monitorovacia správa OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mgr. Emília Vaculčíková 47633506 360,00 € 05.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0026 členský príspevok r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 223,86 € 07.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0027 prenos VÚC net 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 06.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0028 telefón PS 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 44,60 € 06.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0029 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 175,00 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0030 zistenie závady kotolne školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 MART SYSTEM s. r. o. 36488135 200,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0031 dodávka a montáž riad.modulu Hotelová akadémia Prešov 00162191 MART SYSTEM s. r. o. 36488135 979,82 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 »