Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0001 služby SPIN r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Výkon zodp.osoby 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0004 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 432,90 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0005 MAGMA I.Q r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 SPIN servisné práce I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0007 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,20 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0008 ročná kontrola EPS - ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 firma ELPOS s.r.o. 51268884 314,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0010 záloha plyn 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 22.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB/24/0011 stravné lístky Fl. 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 577,90 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0012 elektronická príručka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0014 členské v SkBA r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0015 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0016 odborná prehliadka VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0017 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 23,40 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 Výkon zodp.osoby 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0019 členský poplatok r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 386,10 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0021 záloha plynu 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0022 učebná pomôcka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 31,50 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0023 telefón PS 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,67 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 prenos VÚC net 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 kontrola has.prístrojov ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 273,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenosný has.prístroj Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 mobil O2 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,30 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Strapec Oxico 11667958 65,45 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0029 el.energia ŠH 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 562,34 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 el.energia škola 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 677,96 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0031 učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »