Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0112 registrácia na EUROCUP 2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HejDUDE s. r. o. 47604999 123,00 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB/26/0111 servisné práce II.Q - dbp Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -264,55 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFP/26/0077 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 253,22 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFP/26/0076 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,56 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0080 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,28 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFP/26/0074 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 102,20 € 11.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0079 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 96,64 € 11.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFP/26/0075 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 376,31 € 11.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3,66 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 126,79 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB/26/0110 vývoz kuch.odpadu 4/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 46,86 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB/26/0107 mobil 3/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,15 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB/26/0108 prenos VÚC net 4/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB/26/0109 telefón PS 4/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 27,13 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFP/26/0073 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 84,22 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB/26/0106 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 385,00 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,68 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
DFP/26/0071 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 72,26 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
DFP/26/0072 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 291,24 € 05.05.2026 11.05.2026 Faktúra
DFB/26/0104 Výkon zodp.osoby 5/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB/26/0105 poradenské služby 5/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 254,01 € 04.05.2026 11.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0074 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 CMK PLUS s.r.o. 46521747 358,91 € 30.04.2026 07.05.2026 Faktúra
DFP/26/0070 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 55,04 € 30.04.2026 07.05.2026 Faktúra
DFP/26/0068 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 68,47 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0073 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 94,20 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFP/26/0069 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 260,95 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0071 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 484,34 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFJ/26/0072 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 61,99 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFP/26/0067 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 130,56 € 28.04.2026 05.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »